宁江区审计局:“五个必审”提升经济责任审计成效

20.01.2016  19:31

  近年来,宁江区审计局为进一步开展好经济责任审计工作,对每批项目统一制定审计工作方案,针对每个项目设计安排审计重点,逐步形成对五类问题审计全覆盖。 

  一是重大经济事项的决策执行情况。从会议记录、内控制度等方面入手,结合经济业务实际发生情况,审查重大经济事项的制度建立、决策执行及效果等方面的问题;二是专项资金使用绩效情况。审查专项资金绩效评价工作开展情况,围绕推动建立“花钱必问效,问效必问责”的绩效管理机制,从单位管理的多项专项资金中重点选择1至2项资金,开展绩效评价审计;三是重大投资项目的建设和管理情况。审查项目立项的科学性、合理性和必要性。审查资金是否专款专用,是否及时拨付,是否挤占挪用等问题;四是“三费一发放”情况。即对干部任期内的会议接待费、交通费、培训费及奖金、津贴、补贴和实物发放情况进行审查,摸清“三费一发放”的管理现状,揭露政策规定执行中存在的主要问题,分析增减变化原因,进一步加强“三公经费”的管理;五是虚假支出私存私放等案件线索情况。审查以虚列支出转出资金,上下级单位之间相互转移资金,收入不入账隐瞒资金,以及利用虚假发票套取资金的方式私设小金库、账外账等问题。 

  (宁江区审计局  王媛媛  供稿)