长春市审计局“五到位”提升审计监督成效
2014年,长春市审计局坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕全市发展大局,明确思路,突出重点,强化服务,严格监督,通过“五到位”努力提升审计监督成效。
一是违规问题查到位。工作中,以政策为导向、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计,揭露查处财政资金管理使用过程中存在的违规改变资金用途、虚列支出、扩大开支范围等各种违规问题。同时关注重点环节,注重揭示和查处滥用职权、贪污贿赂、失职渎职等重大案件线索,注重查处侵害公共资金、国有资产、国有资源的重大腐败问题。2014年,根据审计提供的案件线索,检察机关立案15件,涉及15人,涉及金额840余万元。
二是落实问题纠到位。为巩固审计成果,确保审计职能作用有效发挥,该局狠抓审计整改,强化审计督办,定期组织审计人员对被审计单位的整改情况进行巡回检查、跟踪督促,促进审计整改落实,提高审计执法效果。市领导对审计整改工作也高度重视,要求各部门、各单位要围绕审计提出的具体问题,对号入座,立即纠正,深入整改,尽量降低损失和不良影响,维护财经纪律严肃性。在市领导的高度重视下,相关部门和单位对存在的问题认真、积极整改,审计查出的问题基本得到落实纠正,整改落实率达95%。
三是宏观建议谋到位。工作中,注重加强综合分析和调查研究,从微观入手,宏观着眼,揭示政府经济管理中的普遍性、倾向性、预警性的问题,从全局角度提出有针对性的审计意见和建议,为领导决策提供信息参考,促进健全管理机制。2014年,根据审计情况,上报综合报告、审计要情、审计专报6篇,领导批示4篇。此外,根据审计中发现的普遍性问题,该局及时调增计划,对发现的问题开展专项审计或审计调查,为政府加强管理服务。
四是改进管理帮到位。在工作中妥善处理审计与被审计之间的关系,既从严审计,坚持原则,查深查透,促进被审计单位依法行政,依法理财,提高财务管理水平;同时又针对被审计单位存在的问题或隐患提出改进意见和建议,帮助整章建制,促进规范管理、提高效益。去年以来,提出合理化审计建议687条,被采纳415条,切实做到了“审、帮、促”相结合,发挥了审计的建设性作用。
五是增收节支促到位。一年来,审计上缴财政资金3377万元,审计后挽回损失1712万元,通过固定资产投资审计,核减多计及多结工程价款8905万元,为政府节约了大量的财政资金。
(长春市审计局 杨冬玲 供稿)