绿园区审计局:加强制度建设破解“屡审屡犯”整改难题
年初以来,“绿园区审计局针对审计整改工作中存在的“违规采购、虚列支出、挤占挪用专项资金”等屡审屡犯和审计整改不落实等实际情况,从抓制度源头入手,研究和制定了《绿园区审计局关于进一步加强审计服务和整改工作意见》,着力解决审计整改落实难的问题,取得了明显成效。
一是严格落实审计整改报告制度。按照《意见》规定,审计局在每年审计工作结束后,汇总审计整改情况报告,严格按规定向区政府报告审计整改工作的综合情况,并受区政府委托向区人大常委会报告审计整改工作,报告内容包括年度审计整改的基本情况、存在的问题以及加强审计整改工作的建议等。
二是建立了审计整改跟踪检查制度。统一制定了审计整改情况反馈表,明确告知被审计单位对审计指出的问题和整改时限。对能立即整改的,要求在15日内完成整改;对需要调查研究,落实责任的,要求在30日内完成整改;对客观上存在整改难度的,要求说明原因和下一步打算。同时,实行审计结果执行落实情况备案审核制。在审计结果执行落实期满十日内,审计组将审计结果执行落实情况报送综合科,由综合科按审计结果文书逐一核实确认,记入台账。对已到规定期限未整改落实的事项,由综合科向有关业务科发送催办通知书,由有关业务科及时监督落实,并将落实情况反馈综合科。
三是完善了审计整改问责制度。审计局把依法问责作为督促审计整改落实的有效手段。依据审计法及相关的法律法规,明确了审计问责的原则、方式及内容,通过问责来提升审计对违法违规行为的威慑力。对审计中发现的问题,及时依照相应法律法规处理,对于拖延、推诿甚至拒不整改的,严肃追究有关人员责任。督促了被审计单位对审计整改工作的重视程度,促进了审计整改工作的有效落实,通过检查发现被审计单位的整改率达到90%以上。
(绿园区审计局 尹国龙 供稿)